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区电视台2017年部门决算公开
时间:2018-09-10 17:28:33   来源:梅县区广播电视台    点击:
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预算单位部门决算公开

 

      

 

第一部分   梅县区广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   梅县区广播电视台2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   梅县区广播电视台2017年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

  

第一部分  梅县区广播电视台概况

(一)部门主要职责

梅县区广播电视台的主要职责:贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。

(一)负责拟订并组织实施本台事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展。

(二)贯彻落实广播电视行业法规,抓好行业内部管理。

(三)负责广播电视安全播出和设备的安全防范工作。

(四)负责广播电视节目的制作、传播、新技术科研应用及广播电视网络的建设、维护等工作。

(五)负责整合基层广播电视传输网络,指导基层广播电视机构拓展各项业务工作。

(二)机构设置

梅县区广播电视台是梅县区区委、区政府直属的正科级事业单位,台领导编制一正三副,总编辑一名。台内设办公室、信息中心、财务室、总编室、新闻中心、专题中心、广播节目中心、电视节目中心、播控中心、广告中心、网络传输中心、技术中心共39中心,下设发射中心、服务中心均为直属正股级事业单位。本部门没有下属单位。

 

第二部分 梅县区广播电视台2017年部门决算表

说明:详情见附件内容)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   梅县区广播电视台2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

梅县区广播电视台2017年度总收入 1630.43万元,其中本年收入1630.43 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1439.06万元,比上年决算数增加56.31万元,增加4 %

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入 191.38万元,比上年决算数减少105.12万元,下降36 %。主要原因:受新媒冲击广告收入断崖试下滑。

4.经营收入0 万元。

5.其他收入0 万元。

(二)年度支出总体情况

梅县区广播电视台2017年度总支出1630.43  万元,其中本年支出 1630.43 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 1630.43 万元,主要用于人员经费、日常业务经费支出、设备购置等,比上年决算数减少48.82万元,下降3%,主要原因是资产投入及费用减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

梅县区广播电视台2017年度财政拨款收入合计1439.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1439.06 万元,比年初预算数增加56.31 万元,增长4%;主要原因是人员经费增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

梅县区广播电视台2017年度财政拨款支出合计 1436.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1436.06万元,比年初预算数增加56.31万元,增长4 %;主要原因是人员经费增加。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅县区广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20万元,完成预算 20万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 20 万元,完成预算20 万元的100 %;公务接待费支出决算为0万元。电视台2017年有9公务车,“三公”经费只有8辆公务车辆有拔款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出 20万元,占100 %;公务接待费支出 0万元。

1.因公出国(境)费支出  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车运行及维护支出20 万元,2017年电视台公务用车保有量为 9辆,主要用于新闻采访。

3.公务接待费支出 0 万元,公务接待费无财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1200.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加123.20万元,增长12%。主要原因是:人员经费增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额36.8万元,其中:政府采购货物支出36.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆(用于新闻采访),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

http://www.gdmxbtv.cn/uploadfile/2018/0910/20180910053150485.xls

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